山梨県鳴沢村
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トップ鳴沢村議会審議情報平成27年度平成28年第1回鳴沢村議会定例会審議結果 その2
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2016年2月22日 更新
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平成28年第1回鳴沢村議会定例会審議結果 その2
 景気は緩やかに回復しているといわれているが、地方への波及効果はまだまだであり、また、地方自治体を取り巻く環境も少子高齢化の進展をはじめとする多様な課題が山積みされている。
 本村においては、村税収入は減少傾向が続いていたが、村の主幹税である固定資産税が土地の下げ止まりや償却資産分の増加が見込まれるなど、若干であるが回復の兆しが見えてきた。
 一方で、普通交付税は前年度と比較して0.3%削減される見込みであり、また、今後リーマンショック以降の特別枠が削減され、平常モードへの切り替えが行われるとされていることから、経常一般財源は今後減少することが予測される。
 歳出面では、社会保障費の増加や公共施設の老朽化による維持補修・改築費の増加などにより、今後財政の硬直化が進行されることが予測される。
 このような財政状況の中、より一層の財源確保が必要であるため、今年度も可能な限り、国・県支出金などの特定財源を積極的に確保した予算編成を行った。
 おもな歳出は、社会資本整備総合交付金を活用した村道改良事業1億4213万6千円、富士の国やまなし観光振興施設整備費補助金を活用した東海自然歩道一本木登山口周辺公衆用トイレ建設工事2200万円、長期総合計画策定事業530万7千円を計上した。
 その他にも、簡易水道事業特別会計で行う事業への繰出金6549万3千円、中山間地域総合整備事業1088万8千円、村長選挙の際に公約として掲げた、子ども医療費の窓口無料化の対象年齢の引き上げ、不妊治療費の助成などといった事業も早急に実施できるものとして計上した。
 歳入は、村税7億5624万9千円、特別交付税を含む地方交付税4億2909万5千円、国庫支出金1億4653万1千円、県支出金1億85万円などを見込んでおり、国・県支出金は前年度比1.4%、334万円の増加を見込むなど、国・県支出金の積極的な確保を図った。
 なお、不足する財源は財政調整基金など9514万1千円を繰り入れる。
 各特別会計については、歳入歳出合計8億9682万9千円で、前年度比0.3%、224万6千円の増となった。
 引き続き、歳入の確保と併せて歳出の節減・合理化に努め、健全で安定的な財政運営に努める。

議案第19号 平成28年度鳴沢村一般会計予算
【原案可決】
  予算総額 18億8117万9千円(対前年度比2.3%、4255万1千円増)

 歳入は次のとおりです。
  ○村税                                       7億5624万9千円
  ○地方譲与税及びゴルフ場利用税等の交付金    1億5236万2千円
  ○地方交付税                                 4億2909万5千円
  ○国・県支出金                                2億4738万1千円
  ○分担金及び負担金                             251万2千円
  ○使用料及び手数料                               4168万2千円
  ○財産収入                                     5109万7千円
  ○寄附金                                         590万円
  ○繰入金                                        9514万1千円
  ○繰越金                                      5000万円
  ○諸収入                                      4976万円
    
 歳出は次のとおりです。
  ○議会費                      5245万9千円
  ○総務費                    3億7401万7千円
  ○民生費                    4億6802万5千円
  ○衛生費                    2億5971万8千円
  ○農林水産業費                   6551万7千円
  ○商工費                      4024万7千円
  ○土木費                     2億597万円
  ○消防費                      9940万7千円
  ○教育費                     2億476万円
  ○公債費                      6964万8千円
  ○諸支出金                     3141万1千円
  ○予備費                      1000万円
議案第20号 平成28年度鳴沢村国民健康保険特別会計予算
【原案可決】
 予算総額 5億982万2千円(対前年度比△3.2%、1692万3千円減)

 歳入のおもなものは、次のとおりです。
  ○国民健康保険税                               1億1480万7千円
  ○国庫支出金                                  1億633万3千円
  ○療養給付費交付金                                  926万4千円
  ○前期高齢者交付金                               6000万1千円
  ○県支出金                                       1611万1千円
  ○共同事業交付金                                1億596万3千円
  ○繰入金                                  6705万7千円
    ○繰越金                                         3000万円
    
 歳出のおもなものは、次のとおりです。
  ○総務費                      1196万円
  ○保険給付費                                 2億8850万2千円
  ○後期高齢者支援金                             6000万7千円
  ○介護納付金                                 2600万円
  ○共同事業拠出金                               1億360万1千円
  ○予備費                      1000万円

議案第21号 平成28年度鳴沢村簡易水道事業特別会計予算
【原案可決】
 予算総額 1億2151万5千円(対前年度比18.4%、1892万円増)

 歳入のおもなものは、次のとおりです。
  ○使用料及び手数料                    4198万5千円
  ○国庫支出金	                                   1130万円
  ○繰入金                      6549万3千円

 歳出のおもなものは、次のとおりです。
  ○総務費                                         927万9千円
  ○施設管理費                  1億1173万6千円

議案第22号 平成28年度鳴沢村介護保険特別会計予算
【原案可決】
 予算総額 2億2284万8千円(対前年度比△0.3%、57万4千円減)

 歳入のおもなものは、次のとおりです。
  ○保険料                                          4510万円
  ○国庫支出金                                     4253万4千円
  ○支払基金交付金                                 5509万8千円
  ○県支出金                                       2917万1千円
  ○繰入金                                  4081万3千円
    ○繰越金                                           1011万1千円

 歳出のおもなものは、次のとおりです。
  ○総務費                      1526万3千円
  ○保険給付費                             1億9295万8千円
  ○地域支援事業費                   681万3千円
  ○予備費                      570万円

議案第23号 平成28年度鳴沢村介護予防支援事業特別会計予算
【原案可決】
 予算総額 43万4千円(対前年度比20.6%、7万4千円増)

 歳入は次のとおりです。
  ○サービス収入                            43万4千円

 歳出は次のとおりです。
  ○介護予防サービス事業費                           43万4千円

議案第24号 平成28年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計予算
【原案可決】
 予算総額 4221万円(対前年度比1.8%、74万9千円増)

 歳入のおもなものは、次のとおりです。
  ○後期高齢者医療保険料                            2100万円
  ○繰入金                                  2075万円

 歳出のおもなものは、次のとおりです。
  ○総務費                      935万7千円
  ○後期高齢者医療広域連合納付金                  3240万2千円

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